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绵阳市经济合作局2022年部门预算

admin1年前 (2024-09-29)绵阳产业信息27

  1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

  2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。

  3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施,参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

  4.负责我市与国(境)内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作。

  5.推动全市博览会展发展促进工作。负责中国(绵阳)科技城国际科技博览会(以下简称科博会)的策划统筹,组织实施和协调服务工作。负责科博会的招展组展、展区规划、现场管理与服务、品牌推广、市场研发及科博会专有品牌资源的管理工作。负责市委、市政府交办的会展活动。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。

  6.负责与境内(外)投资机构、商协会的联络协作,搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

  7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  9.职能转变。建立健全体制机制,加强对全市经济合作的统筹,推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式,提升开放合作平台影响力,提高招商引资质量,发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革,进一步改进外商投资管理,提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次,推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务,完善市级重大引进项目激励机制。加快科博会转型升级,促进全市博览事业快速发展。

  10.市公务服务中心市政府驻外投资促进中心主要职责是:负责国内外区域招商引资的服务保障工作。

  2022年是党的二十大召开之年、“十四五”时期的关键之年,也是全市经济合作工作提能升级、攻坚突破之年。2022年,坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会和市委经济工作会议精神,修改完善并印发实施绵阳市更大力度促进招商引资若干措施,推动招商引资更加精准化、专业化、现代化,努力用大项目好项目为稳投资、稳增长提供强劲支撑,奋力为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献更多经合力量。全年力争捕获有效项目信息300条以上,力争新引进30-50亿元项目15个、50-100亿元项目10个、100亿元及以上项目3个,确保实现国内省外到位资金300亿元以上、到位外资1.2亿美元以上。

  绵阳市经济合作局下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。主要包括:绵阳市经济合作局机关。

  按照综合预算的原则,绵阳市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市经济合作局2022年收支总预算1382.83万元,比2021年收支预算总数增加53.29万元,主要原因是2022年度部门预算增加了公务员医疗补助预算项目和公积金(目标奖部分)。

  绵阳市经济合作局2022年收入预算1382.83万元,其中:一般公共预算拨款收入1382.83万元,占100%。

  绵阳市经济合作局2022年支出预算1382.83万元,其中:基本支出803.43万元,占58.10%;项目支出579.40万元,占41.90%。

  绵阳市经济合作局2022年财政拨款收支总预算1382.83万元,比2021年财政拨款收支总预算增加53.29万元,主要原因是2022年度部门预算增加了公务员医疗补助预算项目和公积金(目标奖部分)。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1382.83万元;支出包括:一般公共服务支出1142.57万元、社会保障和就业支出117.86万元、卫生健康支出38.75万元、住房保障支出83.65万元。

  绵阳市经济合作局2022年一般公共预算当年拨款1382.83万元,比2021年预算数增加53.29万元,主要原因是2022年度部门预算增加了公务员医疗补助预算项目和公积金(目标奖部分)。

  一般公共服务支出1142.57万元,占82.63%;社会保障和就业支出117.86万元,占8.52%;卫生健康支出38.75万元,占2.80%;住房保障支出83.65万元,占6.05%。

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2022年预算数为568.17万元,主要用于:我局机关在职人员工资、车贴、日常运转等基本支出,以保障职工基本生活需要和单位工作的正常运转。

  2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2022年预算数为574.40万元,主要用于:市经济合作局完成市上招商引资任务的年度项目支出。主要包括:重大招商引资专项经费;区域招商经费。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为15.22万元,主要用于:局机关离休干部离休费和离退休干部活动等相关经费开支,以保障离退休干部正常生活需要。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为65.09万元,主要用于:局机关单位人员职工基本养老保险经费开支,以保障单位应缴的基本养老保险支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为32.54万元,主要用于:局机关单位人员职业年金经费开支,以保障单位应缴的职业年金支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为5.00万元,主要用于:代管原市政府驻外办事处退休人员工作经费,以保障代管驻外办事处退休人员的日常开支。

  7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算数为0.11万元,主要用于:局机关单位其他计划生育事务支出,以保障机关在职人员独生子女奖励经费开支。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为24.41万元,主要用于:局机关单位人员职工基本医疗保险经费开支,以保障单位应缴的在职人员基本医疗保险支出。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为14.24万元,主要用于:公务员医疗补助经费开支,以保障单位应缴的公务员医疗补助保险支出。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为83.65万元,主要用于:局机关单位人员住房公积金经费开支,以保障单位为职工缴纳住房公积金支出。

  人员经费706.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费96.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  绵阳市经济合作局2022年“三公”经费财政拨款预算数110.08万元,其中:公务接待费72.55万元,公务用车购置及运行维护费37.53万元。

  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

  (二)公务接待费与2021年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”精神,以及省委省政府十项规定、市委市政府七项规定的要求,严格执行《绵阳市党政机关公务接待管理办法》等有关规定,按照不高于上年预算规模的原则编制经费预算,用来保障我局各项公务和业务的正常开展。

  2022年公务接待费计划用于执行公务、开展各项业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是根据车辆数量,结合公务用车改革后公务用车运行维护费执行情况编制公务用车运行维护费预算。

  市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

  部门现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费37.53万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障招商接待及日常工作公务用车等工作开展。

  2022年,绵阳市经济合作局下属绵阳市经济合作局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为103.13万元,比2021年预算增加24.73万元,增长31.54%。主要原因一是统计口径变更,二是该经费是根据单位性质和职能职责,为保证单位正常机关运行用于购买货物和服务的各项资金,按照定额标准的方法和在职人数等计算确定的,2022年预算时因为单位在职人数较上年增加,故机关运行经费支出有所增加。

  (机关运行经费具体口径:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

  2022年,绵阳市经济合作局2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  截至2021年底,绵阳市经济合作局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。

  2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

  2022年绵阳市经济合作局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算579.40万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目3个。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  六、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  七、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费支出。

  九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

  十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

  十六、招商引资:是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

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